為加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,提高財(cái)務(wù)工作水平,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度以及內(nèi)部控制制度,按照集團(tuán)要求我公司于2023年10月中旬配合審計(jì)局進(jìn)行了本部及子公司的財(cái)務(wù)檢查。
此次財(cái)務(wù)檢查的重點(diǎn)是2020年至2023年的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿、序時(shí)賬以及參股控股企業(yè)的基本資料、會(huì)計(jì)報(bào)表和分紅情況等,對我公司的經(jīng)營情況進(jìn)行了細(xì)致入微的全面檢查。
公司各部室認(rèn)真配合審計(jì)局工作人員按要求提供所需資料,確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)透明,并對其提出的問題與疑問高度重視,立即進(jìn)行了仔細(xì)的整改和完善,且在日后的工作中做到及時(shí)自查認(rèn)真審核,明確責(zé)任抓好落實(shí),從而保證今后的財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行。
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